一、衢州市衢江区莲花镇卫生院单位概况
(一)主要职能
1、负责莲花镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施;
2、负责莲花镇的基本医疗服务;
3、负责莲花镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;
4、负责莲花镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;
5、负责对莲花镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;
6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,衢州市衢江区莲花镇卫生院单位部门决算包括:本级决算。
二、衢州市衢江区莲花镇卫生院单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区莲花镇卫生院单位2016年度部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
衢州市衢江区莲花镇卫生院单位2016年度收入决算1,166.37万元,其中:本年收入1,166.37万元,占总收入100%,包括财政拨款收入309.86万元(其中,一般公共预算309.86万元,政府性基金预算0万元),占总收入26.57%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)813.9万元,占总收入69.78%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入42.62万元,占总收入 3.65%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入0 %。
(二)支出决算总体情况
衢州市衢江区莲花镇卫生院单位2016年度支出决算1,148.79万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出1,148.79 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出345.71 万元,日常公用支出803.08 万元,项目支出0 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出309.86万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出838.93万元。
(三)一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢州市衢江区莲花镇卫生院单位2016年年初预算为313.63万元,2016年一般公共预算当年拨款309.86万元,完成年初预算的98.8 %。,主要是因为人员经费减少(2016年度调动2人,辞职1人)和日常公用经费支出减少。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)基本支出人员经费支出207.40万元,占66.93%;一般公共服务(类)基本支出日常公用经费支出102.45万元,占33.06%。
一般公共预算拨款具体使用情况
210(类)03(款)99(项)。2016年年初预算数为142.1万元,2016年决算数为139.41万元,完成年初预算数的98.1%,决算数小于预算数的主要原因:2016年度调走2人,辞职1人。
210(类)04(款)08(项)。2016年年初预算数为160万元,2016年决算数为158.92万元,完成年初预算数99.3%,决算数与预算数的主要基本持平。
210(类)04(款)09(项)。2016年年初预算数为1.53万元,2016年决算数为1.52万元,完成年初预算数99.4%,决算数与预算数的主要基本持平。
210(类)06(款)01(项)。2016年年初预算数为10万元,2016年决算数为10万元,完成年初预算数100%,
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区莲花镇卫生院单位2016年一般公共预算基本支出309.86万元,其中:人员经费207.40万元元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出 、 对个人和家庭的补助。
公用经费102.45万元,主要包括:办公费、印刷费、电费,邮电费,差旅费,维护费,劳务费,专用材料费和其他商品和服务支出,工会经费和福利费。
(四)政府性基金当年拨款情况说明
衢州市衢江区莲花镇卫生院单位本年度没有政府性基金拨款收入及支出。
(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。增加(或减少)的主要原因是没有人员出国(境)。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。与上年持平。
其中,本单位国内公务接待0批次,0人次,共 0万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加(或减少)的主要原因是增加(或减少)的主要原因是:2016年度无一般公共预算“三公”经费的支出
(六)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
无。
2.政府采购支出情况
2016年度莲花卫生院本级及所属各单位政府采购支出总额150.4 万元,其中:政府采购货物支出11.73 万元、政府采购工程支出114.11 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,莲花卫生院本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
4.部门预算绩效情况
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。